【工作内容】
■ 亚洲约40家公司的SOX法IT领域相关工作PDCA实施
(计划、自检、培训、咨询对应、监察实施、总结等)
■ 协助制定和完善内部系统审计规章制度及操作手册,制定年度审计工作计划
■ SOX信息系统内部审计工作的实施
■ 对系统审计过程中的发现的问题提出改进建议,督促和跟进整改情况
■ 负责做好有关审计资料的收集、整理、归档工作
■ 制作审计报告书及改善建议书等一系列文件
■ 协助推进集团与伞下公司的信息化建设
■ 对集团公司提出的内控课题进行咨询服务,提出建设性建议
■ SOX以外其他信息系统审计工作的对应和实施
【Keyword】SOX审计 企业内部控制 财务内审监察 日资信息技术