【工作内容】
■ 制定中国东北亚公司的年度审计计划
■ 独立组织实施现场审计、整理审计报告、汇报审计结果
■ 配合公司总部监查部实施现场审计
■ 与监察部其他部门配合完成监察部的其他审计工作
■ 对部下实施指导、管理,高效率推进工作
【工作魅力】
■ 五险一金齐全
■ 补充医疗保险
【Keyword】日语财务内审 审计稽核 财务内部控制 财务分析 日资机电设备
【工作内容】
■ 制定中国东北亚公司的年度审计计划
■ 独立组织实施现场审计、整理审计报告、汇报审计结果
■ 配合公司总部监查部实施现场审计
■ 与监察部其他部门配合完成监察部的其他审计工作
■ 对部下实施指导、管理,高效率推进工作
【工作魅力】
■ 五险一金齐全
■ 补充医疗保险
【Keyword】日语财务内审 审计稽核 财务内部控制 财务分析 日资机电设备
■ 学历:大学本科及以上学历
■ 30~40岁左右
■ 日语商务水平
■ 5年以上审计相关工作经验,有内审经验优先
■ 要有CPA资格或相当资格(看CPA科目合格情况)
■ 熟练使用WORD、EXECL、PPT等办公软件
【优先条件】
■ 事务所审计经验优先