7k-16k 日企内部审计部审计员(编号126417)

上海 浦东新区

发布于2020-12-15

职能描述

【工作内容】
■ 以审计员的身份对制定业务进行审计制作审计重点和审计步骤,实施现场审计,提出审计建议并实施后续审计
■ 收集有关客户业务的法律法规信息,并了解相关变更情况
■ 外部检查审计对应的汇总跟进
■ 非现场监控的实施
■ 学习掌握银行业务知识和内部审计业务技能

【工作魅力】
■ 行业影响力大,可以成为专业人士
■ 有规范的晋升机制
■ 全球知名银行,影响力大
■ 有补充公积金
■ 年终奖金1年两次,有住房补贴
■ 有企业年金
■ 有补充医疗保险
■ 涨薪每年基本是平均值以上
■ 年假18天/年(根据入社日会有折算)
■ 工会福利(交通卡,礼品券,员工旅游等)
■ 完善的人才培训教育制度

【关键词】日语 英语 审计 监查 合规 银行 金融 CIA CPA CISA

职位要求

【必须条件】
■ 统招本科及以上
■ 24~35岁
■ 满足以下任一条件
■ 1)日语准商务水平以上+英语有CET4及以上,英语至少可以收发邮件
■ 2)英语准商务水平及以上
■ 2年以上银行经验,不论前台、中台还是后台经验
■ 可熟练操作office软件
■ 善于沟通,团队意识强

【优先条件】
■ 有银行审计经验优先
■ 有CIA、CPA、CISA资格优先

企业

(上海)某日系银行(番号1216)1550人

其他信息

工作时间:
08:30 - 17:30
待遇福利:
五険一金(養老、失業、医療、工傷保険、住宅積立金) + その他(补充公积金,补充医疗保险) + 残業手当
休假:
国家法定休暇 + 有給休暇
选拔流程:
RGF書類選考→RGF面談&推薦→企業面接(2~3次)→内定→入社
招聘背景:
事業拡大
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招聘结束