8k-14k 日企内部控制担当(编号127537)

上海 松江区 

发布于2021-01-27

职能描述

【工作内容】
■ 建立、维持和持续改进公司各项业务的内部控制活动
■ 监督和评价公司各部门内部控制活动的效果
■ 进行公司各项业务活动的风险识别和评价
■ 确定内部审计目标,制定内部审计计划和审计检查项目
■ 实施内部审计和编制审计报告

【客户•产品•服务】
■ 客户:在中国的日资企业、中资企业、各类制造业企业
■ 产品服务:物流公司的物流、配送系统和设备

【工作魅力】
■ 大手公司,行业标杆企业
■ 同事团队和睦,公司氛围好
■ 业务增势良好

【关键词】内部 控制 会计 日语 统计 金融 审计 信息 物流

职位要求

【必须条件】
■ 本科及以上学历(会计学、统计学或者金融学等的专业)
■ 25-35岁
■ 日语2级,能熟练沟通(日本总部&社内部门间沟通)
■ 制造型企业经验
■ 具备2年以上从事内部控制或者内部审计的工作经验
■ 能熟练地运用各类办公软件,了解制造业务常用的各种信息管理系统
■ 善于人际沟通,有较强的语言和书面文字表达能力

企业

(上海)某日资机械有限公司

其他信息

工作时间:
08:30 - 17:30
待遇福利:
五険一金(養老、失業、医療、工傷保険、住宅積立金) + その他(补充医疗保险) + 交通手当 + 食事手当 + 残業手当
休假:
国家法定休暇 + 慶弔休暇 + 年末年始 + 夏期休暇 + 有給休暇
选拔流程:
RGF書類選考→RGF面談&推薦→企業面接(2~3次)→内定→入社
招聘背景:
事業拡大
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招聘结束