■ 拟定并完善内部审计制度和流程,制度审计计划和审计预算
■ 内部审查各个和供应商有接触的部门或者会接触现金流的部门
■ 组织实施财务审计、管理审计和效益审计等
■ 拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书
■ 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见
■ 督促审计结论和建议的落实
■ 负责审计过程中与相关部门的协调和沟通
【Keyword】 精密机械 制造业 财务 会计 审计管理 风险管理
■ 拟定并完善内部审计制度和流程,制度审计计划和审计预算
■ 内部审查各个和供应商有接触的部门或者会接触现金流的部门
■ 组织实施财务审计、管理审计和效益审计等
■ 拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书
■ 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见
■ 督促审计结论和建议的落实
■ 负责审计过程中与相关部门的协调和沟通
【Keyword】 精密机械 制造业 财务 会计 审计管理 风险管理
■ 年纪不问
■ 日语水平不问
■ 财务、会计、审计等相关专业本科以上学历
■ 参与大型制造型企业仓库、物料等相关审计工作经验,熟悉采购流程事宜处理
■ 五年以上下记相关经验:内部控制管理,内部审计,财务相关,法务相关
■ 有管理经验2年
■ 熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程